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- Pagamento Nº 18030051
Número:05010545
Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.317.730,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.682.269,19
Número:05010545.005
Valor Total da Liquidação:R$ 549.276,04
Valor Total Liquidado:R$ 543.660,33
Pagamento 18030051
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 549.276,04
Valor Líquido Pago: R$ 543.660,33
Histórico:
mês de Fevereiro de 2026