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- Pagamento Nº 18030058
Número:05010774
Valor Total do Empenho:R$ 140.994,45
Valor Total Liquidado:R$ 55.214,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 85.780,43
Número:05010774.008
Valor Total da Liquidação:R$ 6.070,40
Valor Total Liquidado:R$ 5.997,39
Pagamento 18030058
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 6.070,40
Valor Líquido Pago: R$ 5.997,39
Histórico:
FEV/26.