Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:200221122703

Valor Total do Contrato:R$ 704.972,25

Valor Empenhado:R$ 500.382,30

Saldo a empenhar:R$ 204.589,95

Empenho:05010774

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:4 - 31/12/2025 a 31/12/2026

Unidade Orçamentária:2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 140.994,45

Valor Total Liquidado:R$ 49.351,40

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.643,05

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.451 - Manutenção das Atividades de Segurança urbana

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de tarifa de energia elétrica do sistema de distribuição para titulares de unidades consumidoras, destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal, do contrato nº 2002.21.12.27.03


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21998 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - GUARDA - GRUPO B (UNIDADE )R$ 140.994,451,00R$ 140.994,450,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010774.00812/03/2026R$ 6.070,40
R$ 6.070,40
05010774.00723/02/2026R$ 6.760,98
R$ 0,00
05010774.00612/02/2026R$ 6.046,02
R$ 0,00
05010774.00512/02/2026R$ 5.017,11
R$ 0,00
05010774.00412/02/2026R$ 6.590,10
R$ 0,00
05010774.00312/02/2026R$ 6.373,21
R$ 0,00
05010774.00212/02/2026R$ 6.407,37
R$ 0,00
05010774.00112/02/2026R$ 6.086,21
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
19/02/202619020040GMM05010774COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 6.086,21
19/02/202619020046GMM05010774COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 6.407,37
19/02/202619020049GMM05010774COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 6.373,21
19/02/202619020030GMM05010774COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 6.590,10
19/02/202619020036GMM05010774COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 5.017,11
19/02/202619020032GMM05010774COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 6.046,02
27/02/202627020009GMM05010774COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)-R$ 6.760,98
Lista de Anulações
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