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- Pagamento Nº 18030065
Número:05010939
Valor Total do Empenho:R$ 19.038,76
Valor Total Liquidado:R$ 7.370,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.668,04
Número:05010939.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.685,69
Valor Total Liquidado:R$ 3.508,78
Pagamento 18030065
Pago em: 18/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Valor Total: R$ 3.685,69
Valor Líquido Pago: R$ 3.508,78
Histórico:
MÊS: JANEIRO/2026.