Dados do Empenho:

Número:05010905

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 208.371,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 291.628,95

Dados da Liquidação:

Número:05010905.003

Valor Total da Liquidação:R$ 64.361,38

Valor Total Liquidado:R$ 64.361,38

Pagamento 23030001

Pago em: 23/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 64.361,38

Valor Líquido Pago: R$ 64.361,38


Histórico:

Pagamento referente aos Serviços Postais e Notificações de Trânsito e de Penalidade de interesse do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme o Contrato nº 1012.21.11.23.01, Oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 0303.21.10.18.01/IN e 9912560044. Despesa referente mês de FEVEREIRO DE 2026.