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- Pagamento Nº 20030067
Número:05010217
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.728,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 79.272,00
Número:05010217.002
Valor Total da Liquidação:R$ 11.107,58
Valor Total Liquidado:R$ 11.107,58
Pagamento 20030067
Pago em: 20/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 11.107,58
Valor Líquido Pago: R$ 11.107,58
Histórico:
comp. fevereiro/2026