Dados do Empenho:

Número:05010217

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.728,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 79.272,00

Dados da Liquidação:

Número:05010217.002

Valor Total da Liquidação:R$ 11.107,58

Valor Total Liquidado:R$ 11.107,58

Pagamento 20030067

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 11.107,58

Valor Líquido Pago: R$ 11.107,58


Histórico:

comp. fevereiro/2026