Dados do Empenho:

Número:05010502

Valor Total do Empenho:R$ 662.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 68.590,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 593.409,07

Dados da Liquidação:

Número:05010502.002

Valor Total da Liquidação:R$ 42.499,26

Valor Total Liquidado:R$ 42.499,26

Pagamento 20030083

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 42.499,26

Valor Líquido Pago: R$ 42.499,26


Histórico:

Ref. Comp. Fev/2026.