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- Pagamento Nº 20030083
Número:05010502
Valor Total do Empenho:R$ 662.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 68.590,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 593.409,07
Número:05010502.002
Valor Total da Liquidação:R$ 42.499,26
Valor Total Liquidado:R$ 42.499,26
Pagamento 20030083
Pago em: 20/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 42.499,26
Valor Líquido Pago: R$ 42.499,26
Histórico:
Ref. Comp. Fev/2026.