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- Pagamento Nº 23030009
Número:05011215
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 190.889,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 309.110,64
Número:05011215.002
Valor Total da Liquidação:R$ 89.820,98
Valor Total Liquidado:R$ 86.869,85
Pagamento 23030009
Pago em: 23/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 89.820,98
Valor Líquido Pago: R$ 86.869,85
Histórico:
Pagamento da Fatura ENEL CCER: 204630811 + 2.951,13 de IRF, conforme itens descritos em anexo. Contrato 1492.21.12.27.02