Dados do Empenho:

Número:05011215

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 190.889,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 309.110,64

Dados da Liquidação:

Número:05011215.002

Valor Total da Liquidação:R$ 89.820,98

Valor Total Liquidado:R$ 86.869,85

Pagamento 23030009

Pago em: 23/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 89.820,98

Valor Líquido Pago: R$ 86.869,85


Histórico:

Pagamento da Fatura ENEL CCER: 204630811 + 2.951,13 de IRF, conforme itens descritos em anexo. Contrato 1492.21.12.27.02