Dados do Empenho:

Número:05010955

Valor Total do Empenho:R$ 9.856,73

Valor Total Liquidado:R$ 5.032,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.824,70

Dados da Liquidação:

Número:05010955.002

Valor Total da Liquidação:R$ 971,65

Valor Total Liquidado:R$ 971,65

Pagamento 24030076

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 971,65

Valor Líquido Pago: R$ 971,65


Histórico:

MÊS DE FEVEREIRO DE 2026