Dados do Empenho:

Número:05010028

Valor Total do Empenho:R$ 92.934,86

Valor Total Liquidado:R$ 19.422,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.512,16

Dados da Liquidação:

Número:05010028.002

Valor Total da Liquidação:R$ 9.475,84

Valor Total Liquidado:R$ 9.475,84

Pagamento 24030085

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 9.475,84

Valor Líquido Pago: R$ 9.475,84


Histórico:

período de 01/02/2026 á 28/02/2026.