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- Pagamento Nº 24030091
Número:05010899
Valor Total do Empenho:R$ 317.113,54
Valor Total Liquidado:R$ 256.745,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.368,06
Número:05010899.003
Valor Total da Liquidação:R$ 97.523,68
Valor Total Liquidado:R$ 96.183,42
Pagamento 24030091
Pago em: 24/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)
Valor Total: R$ 97.523,68
Valor do IRRF: R$ 1.340,26
Valor Líquido Pago: R$ 96.183,42
Histórico:
nf 359 - Janeiro - Kab Serviços.