Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225080701

Valor Total do Contrato:R$ 1.300.000,00

Valor Empenhado:R$ 658.444,27

Saldo a empenhar:R$ 641.555,73

Empenho:05010899

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (credenciamento)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)

Valor Total do Empenho:R$ 317.113,54

Valor Total Liquidado:R$ 256.745,48

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.368,06

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 641.555,73


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face com as despesas de prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda conforme contrato 1492.25.08.07.01, oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.01/2025 ILC, conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32325 PLANTÃO DE 6 HORAS DIURNO – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO)R$ 1.144,485,00R$ 5.722,400,000,005,00
#32326 PLANTAO DE 6 HORAS DIURNO – SABADO, DOMINGOS E FERIADOS – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO)R$ 1.359,785,00R$ 6.798,900,000,005,00
#32327 PLANTÃO DE 06 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: DIA DE NATAL DIURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO) – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO)R$ 2.216,505,00R$ 11.082,500,000,005,00
#32335 PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO)R$ 2.288,9618,00R$ 41.201,280,0018,000,00
#32336 PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO)R$ 2.517,8754,00R$ 135.964,980,0044,0010,00
#32337 PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO)R$ 2.719,5633,00R$ 89.745,480,0032,001,00
#32338 PLANTÃO DE 12 HS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 4.433,006,00R$ 26.598,000,004,002,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010899.00213/02/2026356R$ 89.304,07
R$ 0,00
05010899.00110/02/2026355R$ 69.917,73
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
10/02/202610020072FMSAC05010899KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)355R$ 69.917,73
13/02/202613020083FMSAC05010899KAB - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (21.579.237/0001-49)356R$ 89.304,07
Lista de Anulações
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