Dados do Empenho:

Número:27020007

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.298,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.701,79

Dados da Liquidação:

Número:27020007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.298,21

Valor Total Liquidado:R$ 16.196,92

Pagamento 24030124

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 16.298,21

Valor Líquido Pago: R$ 16.196,92


Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Comp. Mar/2026.