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- Pagamento Nº 26030013
Número:02020096
Valor Total do Empenho:R$ 189.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 189.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020096.003
Valor Total da Liquidação:R$ 47.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 45.029,60
Pagamento 26030013
Pago em: 26/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Valor Total: R$ 47.300,00
Valor do IRRF: R$ 2.270,40
Valor Líquido Pago: R$ 45.029,60
Histórico:
JAN/26.