Dados da Licitação:

Número:14.009/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.717.800,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.717.800,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225050201

Valor Total do Contrato:R$ 1.717.800,00

Valor Empenhado:R$ 1.573.500,00

Saldo a empenhar:R$ 144.300,00

Empenho:02020096

Empenhada em: 02/02/2026
Exercício 2026

Empenho Origem Nº:05011127 do Exercício de 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total do Empenho:R$ 189.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 189.200,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 144.300,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE


Descrição:

valor que se empenha para prestação de serviços de fornecimento de sistema de gestão hospitalar, completo e integrado, composto por serviços e equipamentos em comodato, incluindo assessoria , sustentação, nuvem, monitoramento e acompanhamento de dados de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, oriundo do contrato nº 1492.25.05.02.01, decorrente do Pregão Eletrônico n.14.009/2025.Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 05011127.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#33438 LOCAÇÃO MENSAL DE ESTAÇÃO DE TRABALHO DO TIPO DESKTOP PARA USO NOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, COM NO MÍNIMO 4 GB DE MEMÓRIA RAM, 120 GB DE ARMAZENAMENTO SSD, PROCESSADOR INTEL CORE I5 OU AMD RYZEN 5, MONITOR DE 17" WIDESCREEN, TECLADO, MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL LINUX INSTALADO. QUANTIDADE DE COMPUTADORES: 100 (MÊS)R$ 21.000,004,00R$ 84.000,000,004,000,00
#33439 LOCAÇÃO MENSAL DE SMART TV 32 POLEGADAS, RESOLUÇÃO É FULL HD, GOOGLE ASSISTANT INCORPORADO E SISTEMA OPERACIONAL ANDROID. QUANTIDADE DE TV: 12 (MÊS)R$ 3.300,004,00R$ 13.200,000,004,000,00
#33440 LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLORIDA A4, COM TECNOLOGIA DE TANQUE DE TINTA, PARA USO NOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE TINTA EM CASO DE NECESSIDADE, LIMITADA A 3.000 IMPRESSÕES POR MÊS POR IMPRESSORA. QUANTIDADE DE IMPRESSORA: 30 (MÊS)R$ 8.000,004,00R$ 32.000,000,004,000,00
#33441 LOCAÇÃO MENSAL DE IMPRESSORA TÉRMICA, PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES, INCLUINDO ETIQUETAS, RIBON E PULSEIRAS COLORIDAS, A CRITÉRIO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS (RIBON. ETIQUETA E PULSEIRA) NECESSÁRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATÉ 5.000 PACIENTES POR MÊS POR IMPRESSORA. QUANTIDADE DE IMPRESSORA TERMICA: 5 (MÊS)R$ 15.000,004,00R$ 60.000,000,004,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02020096.00417/03/202695R$ 47.300,00
R$ 0,00
02020096.00317/03/202682R$ 47.300,00
R$ 0,00
02020096.00217/03/202665R$ 47.300,00
R$ 0,00
02020096.00117/03/202663R$ 47.300,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
26/03/202626030018FMSAC02020096SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)63R$ 47.300,00
26/03/202626030016FMSAC02020096SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)65R$ 47.300,00
26/03/202626030013FMSAC02020096SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)82R$ 47.300,00
26/03/202626030008FMSAC02020096SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)95R$ 47.300,00
Lista de Anulações
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