Dados do Empenho:

Número:02020096

Valor Total do Empenho:R$ 189.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 189.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020096.002

Valor Total da Liquidação:R$ 47.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.029,60

Pagamento 26030016

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total: R$ 47.300,00

Valor do IRRF: R$ 2.270,40

Valor Líquido Pago: R$ 45.029,60


Histórico: