- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26030035
Número:05010748
Valor Total do Empenho:R$ 30.660,90
Valor Total Liquidado:R$ 30.660,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010748.002
Valor Total da Liquidação:R$ 7.691,73
Valor Total Liquidado:R$ 7.691,73
Pagamento 26030035
Pago em: 26/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA (05.436.801/0001-18)
Valor Total: R$ 7.691,73
Valor Líquido Pago: R$ 7.691,73
Histórico:
Pagamento da nf 10295, Referente aos serviços realizados em Fevereiro/2026.