Dados do Empenho:

Número:05010748

Valor Total do Empenho:R$ 30.660,90

Valor Total Liquidado:R$ 19.915,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.745,68

Dados da Licitação:

Número:01.004/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.236.475,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 923.938,31

Saldo a Contratar:R$ 1.312.537,45

Dados do Contrato:

Número:149025062007

Valor Total do Contrato:R$ 405.867,71

Valor Empenhado:R$ 151.494,19

Saldo a empenhar:R$ 254.373,52

Liquidação: 05010748.002

Liquidada em: 12/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA (05.436.801/0001-18)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 10295

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.691,73

Valor Líquido: R$ 7.691,73

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 05/03/2026


Histórico:

Serviços realizados em Fevereiro/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21299REFORMA DE CADEIRA (GIRATÓRIA) CADEIRA ESTOFADA, MODELO SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULÁVEIS. ESTRUTURA COM CINCO RODÍZIOS E REGULÁVEL DO ASSENTO E ENCOSTO. CORES DIVERSAS. (SERVIÇO)R$ 203,9911,00R$ 2.243,89
#11096REFORMA DE LONGARINA (FIBRA) (SERVIÇO)R$ 341,9913,00R$ 4.445,87
#11097REFORMA DE LONGARINA (POLIPROPILENO) (SERVIÇO)R$ 333,993,00R$ 1.001,97
Total BrutoR$ 7.691,73
Total LiquidoR$ 7.691,73
NÚMERO DA NOTA: 10295

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 186129085

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.