Dados do Empenho:

Número:14010009

Valor Total do Empenho:R$ 2.390,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.390,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:14010009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.765,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.743,82

Pagamento 26030036

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total: R$ 1.765,00

Valor do IRRF: R$ 21,18

Valor Líquido Pago: R$ 1.743,82


Histórico:

Pagamento da nf 265244, referente as despesas com aquisição de material médico hospitalar (EPI´s), de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado na Ata n° 14.006/2025 - PE n° 14.008/2024 - Contrato n° 1490.25.06.06.01, competência fev/2026.