Dados do Empenho:

Número:05010968

Valor Total do Empenho:R$ 2.209,92

Valor Total Liquidado:R$ 828,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.381,20

Dados da Liquidação:

Número:05010968.001

Valor Total da Liquidação:R$ 276,24

Valor Total Liquidado:R$ 262,98

Pagamento 26030040

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 276,24

Valor Líquido Pago: R$ 262,98


Histórico:

PERÍODO DE JANEIRO/26.