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- Pagamento Nº 26030097
Número:05010879
Valor Total do Empenho:R$ 62.184,75
Valor Total Liquidado:R$ 55.978,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.206,34
Número:05010879.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.899,90
Valor Total Liquidado:R$ 1.713,70
Pagamento 26030097
Pago em: 26/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.899,90
Valor do ISS: R$ 95,00
Valor do IRRF: R$ 91,20
Valor Líquido Pago: R$ 1.713,70
Histórico:
Pagamento da nf 5735, comp. jan/2026, referente a placa: POX 7G40