Dados do Empenho:

Número:05010879

Valor Total do Empenho:R$ 62.184,75

Valor Total Liquidado:R$ 55.978,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.206,34

Dados da Liquidação:

Número:05010879.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.899,90

Valor Total Liquidado:R$ 1.713,70

Pagamento 26030097

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.899,90

Valor do ISS: R$ 95,00

Valor do IRRF: R$ 91,20

Valor Líquido Pago: R$ 1.713,70


Histórico:

Pagamento da nf 5735, comp. jan/2026, referente a placa: POX 7G40