Dados do Empenho:

Número:08010006

Valor Total do Empenho:R$ 1.048.317,65

Valor Total Liquidado:R$ 881.876,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 166.440,69

Dados da Liquidação:

Número:08010006.003

Valor Total da Liquidação:R$ 12.956,93

Valor Total Liquidado:R$ 12.801,45

Pagamento 26030127

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)

Valor Total: R$ 12.956,93

Valor do IRRF: R$ 155,48

Valor Líquido Pago: R$ 12.801,45


Histórico:

JAN/26.