Dados do Empenho:

Número:05010550

Valor Total do Empenho:R$ 164.749,95

Valor Total Liquidado:R$ 164.749,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010550.003

Valor Total da Liquidação:R$ 54.916,65

Valor Total Liquidado:R$ 48.161,90

Pagamento 26030218

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 54.916,65

Valor do INSS: R$ 3.020,42

Valor do ISS: R$ 1.098,33

Valor do IRRF: R$ 2.636,00

Valor Líquido Pago: R$ 48.161,90


Histórico:

PAGAMENTO DA NF 3090, COMP. JAN/2026.