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- Pagamento Nº 26030219
Número:02020197
Valor Total do Empenho:R$ 658.793,06
Valor Total Liquidado:R$ 98.905,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 559.887,81
Número:02020197.001
Valor Total da Liquidação:R$ 98.905,25
Valor Total Liquidado:R$ 98.905,25
Pagamento 26030219
Pago em: 26/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Valor Total: R$ 98.905,25
Valor Líquido Pago: R$ 98.905,25
Histórico:
NF 24113 - Coopanest - Janeiro