Dados do Empenho:

Número:02020197

Valor Total do Empenho:R$ 658.793,06

Valor Total Liquidado:R$ 98.905,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 559.887,81

Dados da Liquidação:

Número:02020197.001

Valor Total da Liquidação:R$ 98.905,25

Valor Total Liquidado:R$ 98.905,25

Pagamento 26030219

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)

Valor Total: R$ 98.905,25

Valor Líquido Pago: R$ 98.905,25


Histórico:

NF 24113 - Coopanest - Janeiro