Dados do Empenho:

Número:05010771

Valor Total do Empenho:R$ 913.332,75

Valor Total Liquidado:R$ 702.922,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 210.410,69

Dados da Liquidação:

Número:05010771.002

Valor Total da Liquidação:R$ 174.069,98

Valor Total Liquidado:R$ 170.588,58

Pagamento 26030235

Pago em: 26/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 174.069,98

Valor do ISS: R$ 3.481,40

Valor Líquido Pago: R$ 170.588,58


Histórico:

construção de refeitório, vestiários e reforma elétrica geral da EMEIEF Prefeito Almir Freitas Dutra.