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- Pagamento Nº 26030235
Número:05010771
Valor Total do Empenho:R$ 913.332,75
Valor Total Liquidado:R$ 702.922,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 210.410,69
Número:05010771.002
Valor Total da Liquidação:R$ 174.069,98
Valor Total Liquidado:R$ 170.588,58
Pagamento 26030235
Pago em: 26/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Valor Total: R$ 174.069,98
Valor do ISS: R$ 3.481,40
Valor Líquido Pago: R$ 170.588,58
Histórico:
construção de refeitório, vestiários e reforma elétrica geral da EMEIEF Prefeito Almir Freitas Dutra.