Dados do Empenho:

Número:05010520

Valor Total do Empenho:R$ 4.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.000.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010520.007

Valor Total da Liquidação:R$ 484.371,69

Valor Total Liquidado:R$ 463.059,34

Pagamento 27030019

Pago em: 27/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: AUTO VIAÇÃO METROPOLITANA LTDA (05.870.208/0001-85)

Valor Total: R$ 484.371,69

Valor do ISS: R$ 9.687,43

Valor do IRRF: R$ 11.624,92

Valor Líquido Pago: R$ 463.059,34


Histórico:

referente ao período 01/02/2026 a 15/02/2026.