- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27030221
Número:05010879
Valor Total do Empenho:R$ 62.184,75
Valor Total Liquidado:R$ 55.978,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.206,34
Número:05010879.008
Valor Total da Liquidação:R$ 2.596,53
Valor Total Liquidado:R$ 2.342,07
Pagamento 27030221
Pago em: 27/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 2.596,53
Valor do ISS: R$ 129,83
Valor do IRRF: R$ 124,63
Valor Líquido Pago: R$ 2.342,07
Histórico:
NF 5734, JAN/2026.