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- Pagamento Nº 27030277
Número:08010006
Valor Total do Empenho:R$ 1.048.317,65
Valor Total Liquidado:R$ 881.876,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 166.440,69
Número:08010006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 167.626,22
Valor Total Liquidado:R$ 165.614,71
Pagamento 27030277
Pago em: 27/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)
Valor Total: R$ 100.626,22
Valor do IRRF: R$ 2.011,51
Valor Líquido Pago: R$ 98.614,71
Histórico:
JAN/26.