Dados do Empenho:

Número:05010879

Valor Total do Empenho:R$ 62.184,75

Valor Total Liquidado:R$ 55.978,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.206,34

Dados da Liquidação:

Número:05010879.009

Valor Total da Liquidação:R$ 2.406,54

Valor Total Liquidado:R$ 2.257,33

Pagamento 30030001

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.406,54

Valor do ISS: R$ 120,33

Valor do IRRF: R$ 28,88

Valor Líquido Pago: R$ 2.257,33


Histórico:

NF 5786, FEV/2026.