Dados do Empenho:

Número:05010719

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 193.674,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.325,77

Dados da Liquidação:

Número:05010719.001

Valor Total da Liquidação:R$ 19.823,53

Valor Total Liquidado:R$ 19.823,53

Pagamento 30030022

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total: R$ 19.823,53

Valor Líquido Pago: R$ 19.823,53


Histórico:

NF 1801.