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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24040027
Número:19120007
Valor Total do Empenho:R$ 79.649,98
Valor Total Liquidado:R$ 79.649,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:19120007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 79.649,98
Valor Total Liquidado:R$ 68.741,72
Pagamento de Restos a Pagar 24040027
Pago em: 24/04/2026Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 79.649,98
Valor do INSS: R$ 3.076,69
Valor do ISS: R$ 3.995,70
Valor do IRRF: R$ 3.835,87
Valor Líquido Pago: R$ 68.741,72
Histórico: