- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 13010011
Número:03010687
Valor Total do Empenho:R$ 56.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.152,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.247,72
Pagamento de Restos a Pagar 13010011
Pago em: 13/01/2023Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 423,76
Valor Líquido Pago: R$ 423,76
Histórico:
Ref dez/2022