Dados do Empenho:

Número:03010687

Valor Total do Empenho:R$ 56.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.152,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.247,72

Dados da Liquidação:

Número:03010687.014

Valor Total da Liquidação:R$ 423,76

Valor Total Liquidado:R$ 423,76

Pagamento de Restos a Pagar 13010011

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 423,76

Valor Líquido Pago: R$ 423,76


Histórico:

Ref dez/2022