Dados do Empenho:

Número:03010698

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.788,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.211,66

Dados da Liquidação:

Número:03010698.013

Valor Total da Liquidação:R$ 48,38

Valor Total Liquidado:R$ 48,38

Pagamento de Restos a Pagar 17010007

Pago em: 17/01/2023

Unidade Orçamentária 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 48,38

Valor Líquido Pago: R$ 48,38


Histórico:

SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022