Dados do Empenho:

Número:01040089

Valor Total do Empenho:R$ 32.445,96

Valor Total Liquidado:R$ 406,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.039,40

Dados da Liquidação:

Número:01040089.012

Valor Total da Liquidação:R$ 406,56

Valor Total Liquidado:R$ 406,56

Pagamento de Restos a Pagar 20070024

Pago em: 20/07/2023

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Sub-elemento de Despesa 02 - Pessoal requisitado de outros entes

Credor: MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)

Valor Total: R$ 406,56

Valor Líquido Pago: R$ 406,56


Histórico:

REF DEZ/2022