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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20070024
Número:01040089
Valor Total do Empenho:R$ 32.445,96
Valor Total Liquidado:R$ 406,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 32.039,40
Pagamento de Restos a Pagar 20070024
Pago em: 20/07/2023Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Sub-elemento de Despesa 02 - Pessoal requisitado de outros entes
Credor: MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)
Valor Total: R$ 406,56
Valor Líquido Pago: R$ 406,56
Histórico:
REF DEZ/2022