Dados do Empenho:

Número:19120007

Valor Total do Empenho:R$ 650.329,04

Valor Total Liquidado:R$ 428.622,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 221.706,35

Dados da Liquidação:

Número:19120007.002

Valor Total da Liquidação:R$ 236.317,08

Valor Total Liquidado:R$ 224.855,71

Pagamento de Restos a Pagar 25070043

Pago em: 25/07/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento

Credor: CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (18.318.446/0001-24)

Valor Total: R$ 236.317,08

Valor do INSS: R$ 3.899,23

Valor do ISS: R$ 4.726,34

Valor do IRRF: R$ 2.835,80

Valor Líquido Pago: R$ 224.855,71


Histórico:

Despesas de R.P. referente a Drenagem, Terraplenagem e Pavimentação das Ruas José Tarcísio Mota e Avenida Principal - Trecho 02 - DIF III, 2ª Medição (Período: 01/04/2023 a 16/06/2023) finisa