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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 25070043
Número:19120007
Valor Total do Empenho:R$ 650.329,04
Valor Total Liquidado:R$ 428.622,69
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 221.706,35
Número:19120007.002
Valor Total da Liquidação:R$ 236.317,08
Valor Total Liquidado:R$ 224.855,71
Pagamento de Restos a Pagar 25070043
Pago em: 25/07/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento
Credor: CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA (18.318.446/0001-24)
Valor Total: R$ 236.317,08
Valor do INSS: R$ 3.899,23
Valor do ISS: R$ 4.726,34
Valor do IRRF: R$ 2.835,80
Valor Líquido Pago: R$ 224.855,71
Histórico:
Despesas de R.P. referente a Drenagem, Terraplenagem e Pavimentação das Ruas José Tarcísio Mota e Avenida Principal - Trecho 02 - DIF III, 2ª Medição (Período: 01/04/2023 a 16/06/2023) finisa