- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010020
Número:03010843
Valor Total do Empenho:R$ 15.075,12
Valor Total Liquidado:R$ 1.267,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.807,26
Número:03010843.006
Valor Total da Liquidação:R$ 1.267,86
Valor Total Liquidado:R$ 1.267,86
Pagamento de Restos a Pagar 20010020
Pago em: 20/01/2023Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.267,86
Valor Líquido Pago: R$ 1.267,86
Histórico: