- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010025
Número:03010519
Valor Total do Empenho:R$ 16.225,05
Valor Total Liquidado:R$ 12.360,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.864,10
Pagamento de Restos a Pagar 20010025
Pago em: 20/01/2023Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 932,41
Valor Líquido Pago: R$ 932,41
Histórico: