Dados do Empenho:

Número:03010519

Valor Total do Empenho:R$ 16.225,05

Valor Total Liquidado:R$ 12.360,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.864,10

Dados da Liquidação:

Número:03010519.012

Valor Total da Liquidação:R$ 932,41

Valor Total Liquidado:R$ 932,41

Pagamento de Restos a Pagar 20010025

Pago em: 20/01/2023

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 932,41

Valor Líquido Pago: R$ 932,41


Histórico: