Dados do Empenho:

Número:03100073

Valor Total do Empenho:R$ 575.375,28

Valor Total Liquidado:R$ 50.488,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 524.887,03

Dados da Liquidação:

Número:03100073.002

Valor Total da Liquidação:R$ 50.488,25

Valor Total Liquidado:R$ 50.488,25

Pagamento de Restos a Pagar 13010027

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 50.488,25

Valor Líquido Pago: R$ 50.488,25


Histórico: