Dados do Empenho:

Número:02020044

Valor Total do Empenho:R$ 924.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 924.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020044.010

Valor Total da Liquidação:R$ 54.750,04

Valor Total Liquidado:R$ 45.410,34

Pagamento de Restos a Pagar 29090029

Pago em: 29/09/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras Obras e instalações

Credor: BOSS CONSTRUCOES EIRELI (24.866.458/0001-96)

Valor Total: R$ 54.750,04

Valor do INSS: R$ 5.904,41

Valor do ISS: R$ 2.147,06

Valor do IRRF: R$ 1.288,23

Valor Líquido Pago: R$ 45.410,34


Histórico:

08/2023