Dados do Empenho:

Número:12090005

Valor Total do Empenho:R$ 746,00

Valor Total Liquidado:R$ 746,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:12090005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 746,00

Valor Total Liquidado:R$ 737,05

Pagamento de Restos a Pagar 14020016

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Sub-elemento de Despesa 42 - Mobiliário em geral

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 746,00

Valor do IRRF: R$ 8,95

Valor Líquido Pago: R$ 737,05


Histórico:

nf 187061 ref dez/2022