- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020025
Número:21100026
Valor Total do Empenho:R$ 88.020,00
Valor Total Liquidado:R$ 88.020,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21100026.002
Valor Total da Liquidação:R$ 45.915,00
Valor Total Liquidado:R$ 45.364,02
Pagamento de Restos a Pagar 14020025
Pago em: 14/02/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 45.915,00
Valor do IRRF: R$ 550,98
Valor Líquido Pago: R$ 45.364,02
Histórico:
nf 185539 ref dez/2022