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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020031
Número:26090019
Valor Total do Empenho:R$ 18.390,24
Valor Total Liquidado:R$ 6.130,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.260,16
Número:26090019.003
Valor Total da Liquidação:R$ 6.130,08
Valor Total Liquidado:R$ 5.541,60
Pagamento de Restos a Pagar 14020031
Pago em: 14/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 55 - Serviços de Telecomunicações
Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total: R$ 6.130,08
Valor do IRRF: R$ 588,48
Valor Líquido Pago: R$ 5.541,60
Histórico:
nf 5473 ref dez/2022