Dados do Empenho:

Número:26090019

Valor Total do Empenho:R$ 18.390,24

Valor Total Liquidado:R$ 6.130,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.260,16

Dados da Liquidação:

Número:26090019.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.130,08

Valor Total Liquidado:R$ 5.541,60

Pagamento de Restos a Pagar 14020031

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 55 - Serviços de Telecomunicações

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 6.130,08

Valor do IRRF: R$ 588,48

Valor Líquido Pago: R$ 5.541,60


Histórico:

nf 5473 ref dez/2022