- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 14020067
Número:30060008
Valor Total do Empenho:R$ 420.206,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.523,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 404.682,80
Número:30060008.014
Valor Total da Liquidação:R$ 1.552,80
Valor Total Liquidado:R$ 1.534,17
Pagamento de Restos a Pagar 14020067
Pago em: 14/02/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Sub-elemento de Despesa 05 - Material de saúde para distribuição gratuita
Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)
Valor Total: R$ 1.552,80
Valor do IRRF: R$ 18,63
Valor Líquido Pago: R$ 1.534,17
Histórico:
nf 26701 ref dez/2022