Dados do Empenho:

Número:30060008

Valor Total do Empenho:R$ 420.206,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.523,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 404.682,80

Dados da Liquidação:

Número:30060008.014

Valor Total da Liquidação:R$ 1.552,80

Valor Total Liquidado:R$ 1.534,17

Pagamento de Restos a Pagar 14020067

Pago em: 14/02/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

Sub-elemento de Despesa 05 - Material de saúde para distribuição gratuita

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 1.552,80

Valor do IRRF: R$ 18,63

Valor Líquido Pago: R$ 1.534,17


Histórico:

nf 26701 ref dez/2022