Dados do Empenho:

Número:03080005

Valor Total do Empenho:R$ 49.982,16

Valor Total Liquidado:R$ 43.255,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.726,86

Dados da Liquidação:

Número:03080005.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.540,45

Valor Total Liquidado:R$ 1.540,45

Pagamento de Restos a Pagar 12010058

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 43 - Serviços de energia elétrica

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.540,45

Valor Líquido Pago: R$ 1.540,45


Histórico: