Dados do Empenho:

Número:07020019

Valor Total do Empenho:R$ 68.342,56

Valor Total Liquidado:R$ 6.252,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.089,81

Dados da Liquidação:

Número:07020019.011

Valor Total da Liquidação:R$ 6.252,75

Valor Total Liquidado:R$ 5.952,62

Pagamento de Restos a Pagar 18010039

Pago em: 18/01/2023

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA (21.826.025/0001-19)

Valor Total: R$ 6.252,75

Valor do IRRF: R$ 300,13

Valor Líquido Pago: R$ 5.952,62


Histórico: