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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 19010075
Número:17110010
Valor Total do Empenho:R$ 70.239,84
Valor Total Liquidado:R$ 23.413,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.826,56
Número:17110010.003
Valor Total da Liquidação:R$ 23.413,28
Valor Total Liquidado:R$ 22.593,82
Pagamento de Restos a Pagar 19010075
Pago em: 19/01/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
Sub-elemento de Despesa 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad
Credor: COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)
Valor Total: R$ 23.413,28
Valor do ISS: R$ 351,20
Valor do IRRF: R$ 468,26
Valor Líquido Pago: R$ 22.593,82
Histórico: