- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11010034
Número:22050002
Valor Total do Empenho:R$ 183.766,02
Valor Total Liquidado:R$ 140.749,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22050002.049
Valor Total da Liquidação:R$ 1.160,90
Valor Total Liquidado:R$ 1.160,90
Pagamento de Restos a Pagar 11010034
Pago em: 11/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.160,90
Valor Líquido Pago: R$ 1.160,90
Histórico: