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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010042
Número:22050007
Valor Total do Empenho:R$ 227.180,10
Valor Total Liquidado:R$ 215.946,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 12010042
Pago em: 12/01/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 534,86
Valor Líquido Pago: R$ 534,86
Histórico:
NF 4571 REF AGOSTO/2023