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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15010020
Número:13110007
Valor Total do Empenho:R$ 70.110,00
Valor Total Liquidado:R$ 38.950,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.160,00
Número:13110007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 17.630,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.630,00
Pagamento de Restos a Pagar 15010020
Pago em: 15/01/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)
Valor Total: R$ 17.630,00
Valor Líquido Pago: R$ 17.630,00
Histórico: