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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 01020002
Número:01120268
Valor Total do Empenho:R$ 534.023,64
Valor Total Liquidado:R$ 509.273,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 305,92
Número:01120268.001
Valor Total da Liquidação:R$ 509.273,60
Valor Total Liquidado:R$ 491.449,03
Pagamento de Restos a Pagar 01020002
Pago em: 01/02/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 509.273,60
Valor do ISS: R$ 10.185,47
Valor do IRRF: R$ 7.639,10
Valor Líquido Pago: R$ 491.449,03
Histórico:
NF 9984 REF DEZ/2023