Dados do Empenho:

Número:01120268

Valor Total do Empenho:R$ 534.023,64

Valor Total Liquidado:R$ 509.273,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 305,92

Dados da Liquidação:

Número:01120268.001

Valor Total da Liquidação:R$ 509.273,60

Valor Total Liquidado:R$ 491.449,03

Pagamento de Restos a Pagar 01020002

Pago em: 01/02/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 509.273,60

Valor do ISS: R$ 10.185,47

Valor do IRRF: R$ 7.639,10

Valor Líquido Pago: R$ 491.449,03


Histórico:

NF 9984 REF DEZ/2023